監(jiān)督索引號53010200265701000
昆明市五華區(qū)圖書館2019年度部門決算
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目錄
第一部分 昆明市五華區(qū)圖書館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分??其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 昆明市五華區(qū)圖書館概況
一、主要職能
(一)主要職能
昆明市五華區(qū)圖書館屬縣區(qū)級一級公共圖書館,單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位,經(jīng)費來源為財政撥款,機構(gòu)類別為公益一類。主要職能有五種:?
1、保存人類文化遺產(chǎn)。
2、開展社會教育。
3、傳遞科學(xué)情報。
4、開發(fā)智力資源。
5、提供文化娛樂。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
第一,加強管理,提升整體工作效率及服務(wù)質(zhì)量,為廣大人民群眾提供更優(yōu)質(zhì)的閱讀服務(wù),營造更舒適的閱讀體驗;第二,通過豐富多彩的各項閱讀推廣活動,最大限度的滿足廣大群眾對知識的需求和享受公共文化服務(wù)的權(quán)利,從而提高市民綜合素質(zhì);第三,繼續(xù)完善五華講壇、五華文史資料、館藏古籍?dāng)?shù)據(jù)庫的更新工作;第四,抓好“兩大”工程的培訓(xùn)和建設(shè)工作。加強基層服務(wù)指導(dǎo)工作,真正體現(xiàn)文化服務(wù)零距離,解決“最后一公里”問題,真正實現(xiàn)文化惠民、文化娛民、文化樂民;第五,加強黨建基礎(chǔ)工作,提高黨員的綜合素質(zhì),樹立黨員良好形象,加強黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入昆明市五華區(qū)圖書館2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。是:昆明市五華區(qū)圖書館。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
昆明市五華區(qū)圖書館2019年末實有人員編制16人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制16人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員16人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。
離退休人員9人。其中:離休0人,退休9人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
昆明市五華區(qū)圖書館2019年度收入合計4572158.48元。其中:財政撥款收入4572158.48元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。
昆明市五華區(qū)圖書館2019年度收入與上年對比減少了156935.73元,下降3%,主要原因是2019年有1名職工退休。
二、支出決算情況說明
昆明市五華區(qū)圖書館2019年度支出合計4572158.48元。其中:基本支出3511117.48元,占總支出的77%;項目支出1061041元,占總支出的23%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。
昆明市五華區(qū)圖書館2019年度支出與上年對比減少了156935.73元,下降3%,主要原因是有1名職工退休。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障昆明市五華區(qū)圖書館正常運轉(zhuǎn)的日常支出3511117.48元。與上年對比減少了22278.73元,下降0.63%,主要原因是2019年有1名職工退休。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障昆明市五華區(qū)圖書館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1061041元。與上年對比減少了134657元,下降11%,主要原因是項目內(nèi)容變更,經(jīng)費減少。具體項目開支及開展工作情況如下:
1. 公共文化服務(wù)運行保障經(jīng)費支出:945000元。
主要用于我館基本的館藏資源建設(shè)及日常消防安全管理。
2. 免費開放專項補助經(jīng)費(區(qū)級撥款)支出:41541元。
主要用于開展各項免費開放活動所需工作經(jīng)費。如:開展各項免費開放活動、支付志愿者服務(wù)費等。
3. 設(shè)備購置及維護經(jīng)費支出:74500元。
主要用于購置RFID館員工作站設(shè)備及Interlib系統(tǒng)配套接口及系統(tǒng)維護。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
昆明市五華區(qū)圖書館2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4572158.48元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少了156935.73元,下降3%,主要原因是2019年有1名職工退休。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況?
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
5.教育(類)支出6400元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%。主要用于職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)支出;
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出3582591.96元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.36%。主要用于在職及退休職工的工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出;
8.社會保障和就業(yè)(類)支出492863.08元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.78%。主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出、退休職工生活補助;
9.衛(wèi)生健康(類)支出244743.44元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.35%。主要用于職工醫(yī)療保險等支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
19.住房保障(類)支出245560元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.37%。主要用于住房公積金支出;
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
22.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
23.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
24.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)?一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
昆明市五華區(qū)圖書館2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20000元,支出決算為19858.67元,完成預(yù)算的99%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為19858.67元,完成預(yù)算的99%;公務(wù)接待費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車次數(shù)減少。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加416.38元,增長2%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加416.38元,增長2%;公務(wù)接待費支出決算增加0元,增長0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車次數(shù)增加。
(二)?一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出19858.67元,占99%;公務(wù)接待費支出0元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出19858.67元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出19858.67元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于圖書館日常業(yè)務(wù)活動,如:下基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)、送書下鄉(xiāng)、各項宣傳活動等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0元。其中:
國內(nèi)接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
昆明市五華區(qū)圖書館2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元,與上年對比增加了0元,增長0%,主要原因是昆明市五華區(qū)圖書館不是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,昆明市五華區(qū)圖書館資產(chǎn)總額34841223.27元,其中,流動資產(chǎn)907336.21元,固定資產(chǎn)33596532.69元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)337354.37元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少6376336.71元,其中固定資產(chǎn)減少6093316.68元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計 | 1 | 34841223.27 | 907336.21 | 33596532.69 | 22615627.51 | 123800 | 0 | 10857105.18 | 337354.37 | ||||||||||
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12)。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。
三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53010200265701111
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